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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2017-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
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      <oggetto>Contratto per la fornitura "diari scolastici a.s.2017/18" per i 4 plessi IC Villa Cortese - fattura n. 109 del 11/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA E ERBA SARA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4381.73</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per NOLEGGIO FOTOCOPIATORE n. 4 per plesso, compreso di terminali CARTADIS- Contratto quinquennale (2016-2021) -  Ordine n. 43/2016 (prot.n.2197/c14) del 29,09,2016 -  CIG.N.Z041B57347</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per uscita didattica a Brusson cl. 2^ scuola media di
Villa Cortese - Scuola di scii Brusson - NETTO - Fattura n. 000001-2017-FE del 30/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per servizio assistenza e consulenza informatica (carnet 50 ore) per l'a.s.2017/18 - fattura n. 66 del 18/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA INFORMATICA di Colombo Stefano</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-07-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
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      <oggetto>Contratto per l'uscita didattica a "FONDAZIONE MINOPRIO" a Como del giorno 7 aprile 2017 cl. 1^ scuola primaria di Villa Cortese - fattura n. V6SP0000020 del 28/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE MINOPRIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE MINOPRIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per il progetto Laboratorio musico-terapia presso la scuola primaria di Dairago - fattura n. FATTPA 1_17 del 05/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>95126940139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE BFONIC A.M.C.F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2400.01</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-09-26</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per acquisto materiale di educazione fisica per la Scuola Media di Villa Cortese - Fatt.n.312 FP del 28/02/2017 </oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT s.r.l.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>185.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per uscita didattica "TEATRO TREBBO" scuola primaria di Villa Cortese il giorno 20/03/2017 - fattura n. 64 del 20/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL TREBBO"</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11606610159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL TREBBO"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per progetto "LABORATORIO DI ANIMAZIONE MUSICALE" scuola primaria di Villa Cortese - fattura n. 04/PA del 10/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RONZONI MELANIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RNZMLN75E68B300I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONZONI MELANIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4544.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4544.47</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per il Progetto "ATTIVITA' SPORTIVA" presso la scuola primaria di Dairago - fattura n. 4 EL del 15/06/2017</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12179080150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. Centro Minibasket Altomilanese</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4480.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N. 2 FIRME DIGITALI (DS + DSGA) </oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura materiale di cancelleria per sostegno scuola primaria di Villa Cortese e Dairago ALUNNI DVA - fattura n. 192 del 29/09/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>G. LEGNANI s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00788440121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. LEGNANI s.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>722.28</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Contratto per acquisto materiale per attività di sostegno (libri+ torcia) per la Scuola Media di Villa Cortese - Fatt.n.80/c14 del 17/03/2017 </oggetto>
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          <codiceFiscale>00788440121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. LEGNANI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>72.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura di materiale sanitario per i 4 plessi - fattura n. E-347 del 30/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRCOL s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRCOL s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>348.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>348.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per il servizio di ambulanza per assistenza FESTA DI FINE ANNO del giorno 27/05/2017 Scuola I grado Dairago -  ASSOCIAZ. ONLUS nota di rimborso spesa n. 148 del 31/05/2017  ESONERATA COME STABILITO CIRC. AG.ENTRATE N.15/E del 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93029640153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ITALIA BERNATE TICINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93029640153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ITALIA BERNATE TICINO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per il servizio di ambulanza per corsa campestre del giorno 26/10/2017 c/o la scuola media I grado di Dairago</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>93029640153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ITALIA BERNATE TICINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93029640153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ITALIA BERNATE TICINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per acquisto materiale di educazione fisica per la Scuola Media di Dairago - Fatt.n.311 FP del 28/02/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT s.r.l.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT s.r.l.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>332.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>332.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per acquisto materiale di cancelleria/sostegno per  la Scuola Media di Villa Cortese - fattura n. 72/E del 25/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per uscita didattica a Milano ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE visita del giorno 20/03/2017 della Scuola Primaria di Villa Cortese - fattura n. 55/2017 del 21/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11338450155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1340.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1340.33</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per uscita didattica a Brusson NOLEGGIO SCI  il giorno 15/02/2017  della Scuola Media di Dairago - fattura n. 01E del 02/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00149980070</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGIO SCI BRUNA DI BRUNOD BRUNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00149980070</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGIO SCI BRUNA DI BRUNOD BRUNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>936.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>936.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per il corso di formazione n. 2 ass.amm.vi "Incarichi ad esperti esterni" il giorno 26/10/2017 - fattura n. 20174G03618 del 30/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B1D73D17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per uscita didattica visita PLANETARIO di Milano il giorno 16/03/2017 cl. 3^ della Scuola Media di Dairago - Fatt.n.36/2017 del 17/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06468990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06468990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per acquisto materiale didattico "foulard" per la scuola primaria di Villa Cortese - fattura n. 57 del 27/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BELLINI U.S.A. SNC di DE BLASI M. & A.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01189570128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BELLINI U.S.A. SNC di DE BLASI M. & A.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>116.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura di toner per i PLESSI IC VILLA CORTESE -  fatt. n.  del</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE DELLA SCUOLA I GRADO DI DAIRAGO -       </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11891110154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11891110154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>166.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>166.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura di materiale pulizia per i 4 plessi - fattura n. 000146 del 26/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BI.VI. srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13458350157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI.VI. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2034.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2034.27</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per acquisto tavoletta grafica per la scuola media di Dairago - cig.n.Z421D8CE07 - fattura n. 35 del 21/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07582760158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E. COMMUNICATIONS ENGINEERING Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07582760158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E. COMMUNICATIONS ENGINEERING Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>89.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura di antivirus per pc uffici segreteria - fattura n. 46 del 10/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05575390967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA INFORMATICA di Colombo Stefano</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA INFORMATICA di Colombo Stefano</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>308.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per uscita didattica del giorno 6/4/2017 a Milano ingresso Planetario  alunni scuola media di Villa Cortese -  fattura n. 56/2017 del 06/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per uscita didattica a Milano teatro"IL TREBBO" del giorno 27 aprile 2017 cl.4 primaria di Villa Cortese - fattura n. 125 del 27/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11606610159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL TREBBO"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>864.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>864.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura materiale di cancelleria scuola I grado di Dairago - fattura n. 125 del 15/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788440121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. LEGNANI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788440121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. LEGNANI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>192.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per il Progetto "Laboratorio Animazione Teatrale " svolto presso la scuola I grado di Villa Cortese - fattura n. PA.99 del 28/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02445880129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02445880129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1915.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1915.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER PROGETTO  "EDUCARE IL GESTO GRAFICO" PRESSO LA PRIMARIA DI DAIRAGO - NETTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNTMNL62P62E514L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELA FANTON</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNTMNL62P62E514L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELA FANTON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1989.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1989.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E1E20940</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura di materiale cancelleria per la scuola I grado di Dairago - fattura n. 119 del 28/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788440121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. LEGNANI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788440121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. LEGNANI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>383.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>383.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z501E4F6DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per "spettacolo teatrale" c/o auditorium media di Villa Cortese del giorno 31 marzo 2017 - fattura n. 26 del 24/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09086710150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO DEL SOLE Cooperativa Sociale ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09086710150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO DEL SOLE Cooperativa Sociale ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z501ED1962</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per uscita didattica a Archeopark - Boario Terme il giorno 5/6/2017 cl.3 primaria di Dairago - fattura n. 243 del 05/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928420981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOPARK s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928420981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOPARK s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1184.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per uscita didattica con BUS a Milano (Museo Mudec) il giorno 22/01/2016 - Fatt.n.12/pa del 22/01/2016  - Cig. n. Z5717497D7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670600228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI VAJOLET SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07134040158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIA TOURS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670600228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI VAJOLET SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07134040158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIA TOURS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1168.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1168.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5720C5603</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MODULI DI MEMORIA SERVER PER UFFICI DI SEGRETERIA  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05575390967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA INFORMATICA di Colombo Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05575390967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA INFORMATICA di Colombo Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura di materiale cancelleria per la Scuola I grado di Villa Cortese - fattura n. 120 del 28/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G. LEGNANI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788440121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. LEGNANI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1001.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1001.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A20A99B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura materiale sanitario per la scuola I grado di Villa Cortese - fattura n. E-752 del 23/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRCOL s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRCOL s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per il servizio telematico "ITALIA SCUOLA" anno 2017 (durata 12 mesi) - fattura n. 20174E20988 del 19/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z611A7DC26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura convenzione consip reti locali progetto PON 2017 - fattura n. 6820170319003835 del 20/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14161.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14161.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z611B5236F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la visita guidata + laboratorio "ARTE PER ORTO" cl.2 scuola primaria di Villa Cortese - fattura n. 000072-2017-FATTPA del 26/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRDMHL71T44C745W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODOARDI MICHELA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRDMHL71T44C745W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODOARDI MICHELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>744.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>744.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI DI INFORMATICA PRESSO I PLESSI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI DAIRAGO E DI VILLA CORTESE  - fattura n. 80/P del 17/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>05-DIALOGO COMPETITIVO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02424560353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO SNC SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07240940960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO SNC SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24848.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24848.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto annuale per assistenza software  programma PW-PRE - fattura n. 1 del 20/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10380590157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIWARE S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10380590157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIWARE S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura materiale di cancelleria scuola primaria di Dairago - fattura n. V3-10511 del 20/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E205069D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura materiale cancelleria per il Progetto "GIRAMONDO" scuola primaria di Villa Cortese - fattura n. V3-22163 del 20/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z741B7D005</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per uscita didattica a COMO "FONDAZIONE MINOPRIO" del giorno 31/03/2017 alunni scuola primaria di Villa Cortese - fattura n. V6SP0000014 del 31/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01235680137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MINOPRIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01235680137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MINOPRIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>812.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>812.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z741CDD6B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per materiale didattico LIBRETTI per lo spettacolo teatrale OPERA DOMANI del giorno 28/03/2017 e del 2016 fattura n. 2/01 del 11/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASLICO Associazione Lirica Concertistica Italiana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASLICO Associazione Lirica Concertistica Italiana</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1637.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1637.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7A1F02A4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per progetto "COMPOSIZIONE DEL SUOLO" presso la scuola I grado di Dairago - fattura n. FATTPA 7_17 del 19/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96056500182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE EDUCATAMENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96056500182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE EDUCATAMENTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B1557582</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per assicurazione personale scuola  DOCENTI / ATA a.s. 2015-2016 - Cig.n.Z7B1557582</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7826.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7826.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C1D75383</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per uscita didattica a Milano MUSEO DEL '900 visite del giorno 16/03/2017 e del giorno 06/04/2017  della Scuola Media di Dairago - fattura n. PA67 del 28/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C1F3A80A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per l'acquisto di n. 2 carrelli portapacchi per la scuola media di I grado Villa Cortese - fattura n. 2040/170016743 del 07/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z821E6FC4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura di "materiale specialistico prese multiple" per la sede I.C. - fattura n. PA761 del 18/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGOLIBRI Forniture SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGOLIBRI Forniture SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z881C186FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE DELLA SCUOLA I GRADO DI DAIRAGO      </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11891110154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11891110154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B1DC5AFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per acquisto materiale cancelleria per la scuola primaria di Dairago - cig.n.Z8B1DC5AFD - fattura n. V3-8954 del 31/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1959.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1959.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z921F44EC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per stipula polizza assicurazione RC + T.G. + INFORTUNI a.s. 2017/2018 ( contratto triennale sc. 30/9/17 - 30/9/2020) ALUNNI E PERSONALE SCUOLA (docenti e ata) - fattura n. 160000139 del 22/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677750158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMISSIMA ASSICURAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01677750158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMISSIMA ASSICURAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9320C3EF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per l'uscita didattica a NASA del giorno 23/11/2017 cl. 3^ scuola media di Dairago - fattura n. PA424 del 15/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z941C2B250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER ACQUISTO DRUM ANALOGICO PER STAMPANTE BROTHER C/O UFFICI SEGRETERIA.       </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05575390967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA INFORMATICA di Colombo Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05575390967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA INFORMATICA di Colombo Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z981C3C5EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE DELLA SCUOLA I GRADO DI VILLA CORTESE.      </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11891110154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11891110154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9C1D9211D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per acquisto del server per uffici di segreteria - fattura n. 45 del 10/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05575390967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA INFORMATICA di Colombo Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05575390967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA INFORMATICA di Colombo Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D1CF5267</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per progetto "LABORATORIO DI ANIMAZIONE MUSICALE " scuola primaria di Dairago - fattura n. 05/PA del 10/06/2017 NETTO + IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RNZMLN75E68B300I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONZONI MELANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RNZMLN75E68B300I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONZONI MELANIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>763.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>763.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1E6964F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per uscita didattica a CANEVAWORLD g.19/5/17 cl.5 primaria di Dairago - fattura n. 7/IPA del 19/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01668040239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEVAWORLD RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01668040239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEVAWORLD RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA21D4AD77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per acquisto materiale di cancelleria/sostegno per  la Scuola Primaria di Villa Cortese - fattura n. 73/E del 27/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA31F23C03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per Incarico RSPP periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017 (acconto) - fattura n. 17/2951 del 14/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11157810158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAREG S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11157810158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAREG S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>446.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21D33A42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per acquisto di strumenti musicali per la Scuola Media di Villa Cortese - Fatt.n. 1/17 del 01/03/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RDLLMB56L08E514K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAELLI ALDO AMBROGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RDLLMB56L08E514K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAELLI ALDO AMBROGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB71B97412</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per Assistenza annuale "AXIOS DIAMOND" da ottobre 2016 a dicembre 2017 (sottoscrizione per 3 anni sconto del 10% annuale) - Fatt.n.582E del 3/2/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1CF542A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per il progetto "LABORATORIO TEATRALE"  presso la scuola I grado di Dairago - fattura n. 000096 del 29/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE EFFE Cooperativa Sociale onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE EFFE Cooperativa Sociale onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1904.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1904.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC31D5E167</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per acquisto materiale educazione fisica per progetto mini basket primaria di Dairago - fatt. n. 53/E del 31/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08337030152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08337030152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC41B641F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la visita guidata + laboratorio "ARTE PER ORTO" cl. 2^ primaria di Dairago - fattura n. 000066-2017-FATTPA del 23/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRDMHL71T44C745W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODOARDI MICHELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRDMHL71T44C745W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODOARDI MICHELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>852.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>852.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC41FE5A49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura materiale carta igienica + bobine  per i 4 plessi - fattura n. E-600 del 30/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRCOL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRCOL s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1712.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1712.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB1D516A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per TRENO uscita didattica a Milano a/r del giorno 06/04/2017- fattura n. 1545 del 28/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB1D77F5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per acquisto materiale di cancelleria primaria di Villa Cortese - cig.n.ZCB1D77F5B -  fatt. n. 90/E del 28/02/2017 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>755.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>755.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCB1DFC81C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura di targhe pon per i quattro plessi istituto comprensivo Villa Cortese - fattura n. 104 del 10/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07739450158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTILIO NEGRI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07739450158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTILIO NEGRI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB1EAA5B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura materiale didattico (registri verbali classe, cartellini persaonale alunni e varie) - fattura n. 20174E17477 del 22/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD1DC4880</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per acquisto toner per i plessi IC Villa Cortese - fattura n. 1814 del 29/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 GROUP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 GROUP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>449.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>449.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD1DD3F94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura di materiale pulizia per i 4 plessi IC Villa Cortese - fattura n. 000052 del 27/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13458350157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI.VI. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13458350157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI.VI. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4648.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4648.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD52128422</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura di materiale scienze per il laboratorio della scuola media I grado di Villa Cortese - fatt. n. del</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PGNBTL53A58C079X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIEUTICA di Pagani Bartolomea</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PGNBTL53A58C079X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIEUTICA di Pagani Bartolomea</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>356.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD620C3F60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per l'uscita didattica a Milano "NASA" cl. 3^ media di Villa Cortese del giorno 30/11/2017 - fattura n. PA425 del 15/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD82030401</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura di medaglie per la corsa campestre scuola media I grado di Dairgo - fattura n. 19/E del 20/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNLDE46S65M176J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRANDUARDI ELDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNLDE46S65M176J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRANDUARDI ELDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC2065C0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura di carta A4 per la scuola primaria di Villa Cortese - fattura n. 2040/170027111 del 08/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1030.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD1CF54F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per il progetto "PERC JAZZ" svolto presso la Scuola I grado di VILLA CORTESE periodo di gennaio - febbraio 2017 - NOTA DEL 16/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92058940518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE RUMBLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92058940518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE RUMBLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2660.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE11B8950F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per visita guidata "MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA"  di  Milano il giorno 27/04/2017 cl.4^ primaria di Villa Cortese e Dairago - fattura n. 311/PI del 18/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>986.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>986.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE11E617F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per l'acquisto materiale informatico (cavi) - fattura n. 47 del 10/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05575390967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA INFORMATICA di Colombo Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05575390967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA INFORMATICA di Colombo Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE31B4C412</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER ACQUISTO/REALIZZAZIONE PDL SINGOLA IN CAT 6 PER IL PLESSI PRIMARIA E MEDIA DI VILLA CORTESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00222840167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALTELLINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>795.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE31C7565D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER USCITE DIDATTICHE BUS A.S.2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670600228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI VAJOLET SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07134040158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIA TOURS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07134040158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIA TOURS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10054.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10054.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE91CB45F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER PROGETTO "EDUCAZIONE AL GESTO GRAFICO"  PRESSO LA PRIMARIA DI VILLA CORTESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNTMNL62P62E514L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELA FANTON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNTMNL62P62E514L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELA FANTON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1989.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1989.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA1EAF69C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER LA FORNITURA NUOVA LINEA TELEFONICA "PROMO TUTTO" PRESSO I PLESSI SCUOLA PRIMARIA E MEDIA I GRADO ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1143.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1143.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED20B8371</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per progetto formazione docenti "SCRITTURA A MANO" parcella n. 4 del 16/11/2017 - NETTO - cig.n. ZED20B8371</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNTMNL62P62E514L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELA FANTON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNTMNL62P62E514L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELA FANTON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF1CEEB01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per Corso di Formazione "CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI" del giorno 23/01/2017 n. 2 ass. amm.vi - Fatt.n.20174g00331  del 30/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF01E6AA2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per uscita didattica a LAZISE CANEVAWORLD g. 19/05/17 cl.5^ primaria di Villa Cortese - fattura n. 6/IPA del 19/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01668040239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEVAWORLD RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01668040239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEVAWORLD RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>893.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>893.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF11CF4E92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per il Progetto "Laboratorio Animazione Teatrale" svolto presso la scuola primaria di Dairago - fattura n. PA.100 del 28/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02445880129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02445880129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>804.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>804.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF21D1B3A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per viaggio di istruzione a NAPOLI dal 21/03/2017 al 23/03/2017 scuola I grado di Dairago cl. 2^ - fattura n. 2017/0000154/05 del 21/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02766210161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURI TURI TOUR OPERATOR "Il Migratore" srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02766210161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURI TURI TOUR OPERATOR "Il Migratore" srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21651.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21651.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF41F1D553</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la fornitura piccola cancelleria per la scuola primaria di Villa Cortese - fattura n. 169 del 21/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788440121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. LEGNANI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788440121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. LEGNANI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF91CF54A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92034300159</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per il progetto "PERC JAZZ" svolto presso la Scuola I grado di DAIRAGO periodo di marzo 2017 - NOTA DEL 03/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92058940518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE RUMBLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92058940518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE RUMBLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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</legge190:pubblicazione>
